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金寨县卫健委“三个强化”大力推进系统内部审计工作

时间:2023-10-26     【转载】

2023年6月-10月份,县卫健委推出“三个强化”举措,对所属27个二级预算单位开展2021—2022年财务收支内部审计工作。

一是强化组织保障。县卫健委党组高度重视内部审计工作,成立专项审计工作领导小组,委主要负责人亲自部署、亲自过问,分管领导具体抓落实,研究制定并下发《金寨县卫健系统开展财务收支审计实施方案》,具体委托第三方审计机构开展内部审计工作,确保专项审计工作有力有序扎实推进。

二是强化审计结果。根据财务收支审计实施方案,审计组从单位机构编制人员情况、内部控制制度、项目建设、2021—2022年财政财务收支等4个方面进行审计、核实,并对27个单位2个年度期间的收入收费、三公经费、津补贴发放、绩效工资、资产管理、政府采购、药品网采、专项资金等相关内容和数据进行整理、汇总、分析。通过此次审计既全面真实反映了全系统各单位运行总体情况,同时又为单位下步发展和规范提供审计建议,进一步提升了卫健系统医疗管理理念和能力。

三是强化审改结合。针对审计发现的问题,委党组高度重视整改工作,认真分析梳理,边审边改,边整边改,立行立改。同时,以内部审计工作为抓手,进一步完善财务管理各项制度,健全内部监管机制,推动全系统财务管理工作更加合法合规、高效运行、有序开展。


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